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小七 141 0

大家好,

在这篇博文中,我将介绍"应付账款"模块中的常用功能。

像往常一样,让我们想象一个场景,有一家食品贸易公司,他们想从供应商那里购买500袋(每袋100欧元)大米。卖主要求食品贸易公司支付总金额的10%作为定金。小贩答应,如果食品贸易公司在10天内付清剩下的货款,就给他们3%的折扣。食品贸易公司付款收货后,发现有2袋大米破损,供应商给了食品贸易公司一张200欧元的信用证作为赔偿

在我们开始系统配置之前,让我们快速浏览一下基本概念。

a.首付

作为"特殊总账交易","首付"(和"首付请求")将过账到另一个对账账户。这意味着我们应该为"首付"和"首付申请"维护一个特殊的总账账户,作为替代对账账户,返利app怎么用,该账户不会与资产负债表报表中的其他应付账款一起列出。

有不同的特殊总账交易,系统将使用特殊的总账指标来完成识别。在这篇博文中,专用总账指标"F"("首付申请")将用于识别。

专用总账账户将使用类型"K"(供应商)和指标"A"("首付")以及指标"F"("首付申请")进行维护。

交易代码:OBYR

b.贷记单

"贷记单""应付账款"模块是指由于某种原因,我们从供应商处收回了信用,信用将反映在相关的供应商账户中,

c.付款条件

"付款条件"可视为一种付款条件。付款条件定义后,可用于多笔交易(如‘采购订单’),我们将使用此功能存档折扣要求

我们应维护‘付款条件’记录,以实现折扣要求(3%折扣,10天)。

交易代码:OBB8

此付款条件将仅用于此博客文章中的采购订单,因此我选择"供应商"作为"帐户类型"。根据要求,云服务器一年多少钱,"期限"为10天内3%的折扣。

交易代码:ME21N

我们将直接创建采购订单(不从请购单)。这里将使用上述步骤中创建的付款条件(ZRVD)(也可以添加到交易代码BP中的供应商主数据中)。

有两种方式进行首付,一种是使用交易代码F-47("首付申请")和F-48("首付"),另一种是在交易代码中维护首付信息采购订单

在这篇博文中,我将维护采购订单中的首付信息

在采购订单中维护首付信息并维护备用对账账户后,我们可以根据采购订单创建定金申请和定金。

交易代码:ME2DP

a.输入采购订单编号。

b.创建"定金申请"文档

单击"创建定金"按钮。

将弹出下面的屏幕。

选择"定金申请"单选按钮并"确定"。

检查字段并单击"执行"按钮。

在接下来的屏幕(交易代码F-4)中,填写必要的字段,然后继续。

检查记录并"过账"。

为采购订单创建"首付款申请"文档。

c.创建"首付款"文档

我们应该返回交易代码ME2DP并输入采购订单信息。

单击"创建首付款"按钮。

这次选择"首付款"单选按钮并继续。

检查记录并单击"执行"按钮。

填写即将出现的屏幕上的字段(交易代码F-48)并继续。

检查记录"过账"。

然后,为采购订单创建首付款单。

交易代码:MIGO

输入上一步创建的采购订单编号,检查屏幕上的信息(物料、移动类型、工厂、移动类型)。如果信息正确,则选中屏幕底部的"项目确定"复选框并"过账"好的收据。

如果过账成功,将创建物料单据。

为采购订单创建的物料单据。物料单据将生成会计凭证,

交易代码:MIRO

付款条件

由于我们在采购订单中维护了"付款条件"以存档折扣要求,我们应该维护进货发票的基线日期,以确定是否可以满足付款条件。

在"付款"选项卡下输入"基线日期"字段。

预付款

在维护采购订单的"预付款"时,顶部屏幕出现"预付款结算"按钮。

输入在弹出屏幕上显示首付金额。保存更改并返回主屏幕。

在主屏幕上输入并验证数据(采购订单号、金额、日期等)后,单击"过账"按钮。

过账的单据可以按交易代码MIR4显示。

单击屏幕上的"后续单据"按钮,将显示相关的发票单据(一张)显示。

其中一张单据用于首付结算(总账账户"159000"被维护为备用对账账户)。

可从交易代码FBL1N中找到"应付账款"未清项。

要清除未清项,我们可以使用交易代码F-53(‘出游后付款’)。

出游付款后,物联网管理平台,结清未清项并创建相关的供应商付款凭证。

在博客文章的开头,我提到如果供应商在10天内付款,他们会给制造公司3%的折扣。从付款单上我们可以看到折扣是计算出来的(首付折扣:5000*0.03=150,全款折扣:50000*0.03=1500,剩下的金额将支付给供应商:50000*0.03-5000*0.03=48500-4850=43650)。

正如博文开头提到的,供应商会给食品贸易公司一个200欧元信用备忘录,因为有2袋大米坏了。

我们可以通过交易代码FB65或交易代码MIRO将信用备忘录添加到供应商的对账账户。

在这篇博文中,我将使用交易代码MIRO创建信用备忘录记录。

从下拉列表中选择"信用备忘录",输入采购订单号、数量、金额信息。

变更过账后,淘客返利,将创建新的发票凭证。此发票单据可以显示在交易代码MIR4中。

在交易代码MIR4中,查淘客,单击"后续单据"按钮。

在单据中,我们可以看到200欧元已作为贷项凭证添加到供应商账户的借方。

结论

在博客文章中,我用一个例子介绍了中的常见功能"应付账款"模块。我建议您自己进行配置和发布,这将有助于您更好地了解功能